《2024 带课件 审计学 南京审计 40讲 视频教程》

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 大纲

1.总论
 
1.1审计的含义及产生和发展的客观依据
 
1.2我国审计的产生与发展
 
1.3西方审计的起源与演进
 
1.4审计的独立性
 
1.5审计的目标和对象
 
1.6审计的职能和作用
 
《审计学》第一章 单元测验
 
2.审计的种类、方法和程序
 
2.1 审计的基本分类
 
2.2 抽样技术在审计中的应用
 
2.3 审计程序
 
2.4 管理层认定
 
《审计学》第二章 单元测验
 
3. 审计准则和审计依据
 
3.1审计准则的含义、产生和作用
 
3.2审计准则的结构内容
 
3.3审计依据的含义、种类和特点
 
《审计学》第三章 单元测验
 
4. 内部控制
 
4.1什么是内部控制
 
4.2内部控制五大要素
 
4.3内部控制的作用
 
《审计学》第四章 单元测验
 
5. 审计证据
 
5.1 审计证据
 
5.2 审计工作底稿
 
《审计学》第五章 单元测验
 
6. 审计计划、重要性和审计风险
 
6.1 审计计划
 
6.2重要性与错报
 
6.3 审计风险
 
《审计学》第六章 单元测验
 
7. 销售与收款循环审计
 
7.1 销售与收款循环概述
 
7.2 销售与收款循环控制测试
 
7.3 营业收入审计
 
7.4 应收账款审计
 
7.5 第七章综合案例
 
8. 购货与付款循环审计
 
8.1 购货与付款循环的业务流程
 
8.2 购货与付款循环的内部控制
 
8.3 购货与付款循环的控制测试
 
8.4 购货与付款循环的控制测试案例
 
8.5 应付账款审计
 
8.6 固定资产审计
 
8.7 购货与付款循环的综合案例
 
9. 审计报告
 
9.1 审计报告的内容
 
9.2 审计报告的意见类型
 
9.3 审计报告的审定

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